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采购管理步骤

时间:2021-07-09人气: 作者:
   采购管理步骤 

  一、请购 

  ○各项材料的请购部门如下:? 

  (一)常备材料:生产部 
  (二)预备材料:采购部? 
  (三)非常备材料: 

订货生产用料:生产部  
其他用料:使用部门或总经理、董事长直接需采购的  
  ○“物资采购计划单”的开立? 

  (一)请购部门应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立“物资采购计划单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后编号(由各部门依事业部别编订),送采购部。 

  (二)需用日期相同或属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以“物资采购计划单”附表,一单多品方式,提出请购。 

  (三)紧急请购时,由请购部门于“物资采购计划单”"备注栏"注明原因,送采购部并提醒注意。 

  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“物资采购计划单”上注明"试车检验"及"预定试车期限"。? 

  (五)庶务用品由办公室按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“物资采购计划单”提出请购。 

  ○免开“物资采购计划单”部分? 

  (一)下列总务性物品免开“物资采购申请单”,由董事长批准委托办公室办理,其列举如下: 

贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  
招待用品:饮料、香烟等。  
书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。  
打字、刻印、报表等。?  
  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 

  附注: 
  (一)       各部门要以半月为周期制定物资需求计划,经部门主管核批后,报呈总经理批准。 
  (二)       各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划,亦经部门主管核批后,报呈总经理批准。 
  (三)       对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持总经理核批后的“物资采购申请单”与采购部取得联系,以便及时备货、保证使用。 
  (四)       尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 


  二、物资采购管理 

  (一)由总经理批准的计划单下达给采购部。 
  (二)采购部持计划单或临时采购计划逐一核对库存,然后根据计划与库存情况,填写“物资采购申请单”,部门经理核签后转总经理(附“物资采购计划单”)审批。 
  (三)采购部按总经理审批后物资采购申请单进行采购程序。 


  三、采购程序 

  (一)比价、议价 

采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。  
采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。  
采购员要如实、认真、工整、逐项填写“比价表”,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“备注”栏内注明。  
采购员将比价结果,连同书面分析报告即时随时转交部门经理。  
部门经理对比价表核价、审查完毕后签字确认,呈总经理审核批准后复印一份交采购部。原件整理存档。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)  
  (二)根据比价、议价结果选定合适的供方,采购员需要求供方提供税务登记证、营业执照、机构代码证等,便于合格供应商的评定. 

  (三)每次采购都需要有本公司采购订单或供方拟定合同,便于管理和保护本公司利益.采购订单包括采购物品规格数量、总价、付款方式、运输方式、到货时间、包装标准、验收方法、开票资料、违约责任等 

注: 
  1.如果需提供样品的,采购部需发样品订单(具体条例参看第四条样品采购程序) 
  2.付款方式,采购员要与部门经理商议后决定;对于首次合作或是金额较大的订单,由部门经理与董事长、总经理商议后再通知采购员办理.款到发货的需填写“办款申请单”交由董事长审批。 

  (四)订单由双方盖章回传后,采购员开始实行订单事项,并对采购物品进行跟踪,直到采购物到公司仓储,并落实质检单及发票情况 

  (五)到货之前,采购部应提前一到两天通知仓储准备安排装货位置,并由仓储通知质检部门提前做好化验准备. 

  (六)货到公司厂门,门卫应及时准确通知采购部,然后由采购部通知仓储,仓储再通知质检安排抽样化验.抽样后需要过磅的,由仓储部门安排人员随送货方同去. 

  (七)质检结果合格后通知仓储,由仓储安排卸货;卸货时,仓储通知采购部,由采购部安排送货方确保其不得随意在车间、仓储走动 

  注:若质检结果不合格,质检部出具“特采申请单”,由仓储及时通知采购部,采购部经理根据具体情况安排该供方进行退换货事宜.若由特殊情况,则由采购部经理填写“特采申请单”交由总经理审批后降价或降级使用. 

  (八)卸货完毕,由采购部确认数量、质量无误后,负责办理出门证或是按订单负责办理运费或是货款. 

  (九)采购部负责在采购“日常登记表”上记录当日到货情况,及时把采购过程中未完成事项处理好,诸如:发票、月或季结算货款等. 

  (十)办理入库手续.按照单项业务跟踪负责的原则,由负责该项采购过程人员携本次采购发票到仓库办理入库;部门经理可以安排采购员负责办理入库.按《出入库制度》办理. 

  (十一)办理入库之后,负责该业务的采购员将入库单及发票交至董事长审批。  [外贸知识网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]

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